《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(財(cái)庫〔2016]99號(hào))規(guī)定,采購人政府采購內(nèi)控制度包括預(yù)算計(jì)劃編制、需求提出及確定、采購方式及代理機(jī)構(gòu)選擇、內(nèi)部管理監(jiān)督等。政府采購內(nèi)控管理制度合法主要看:“依法進(jìn)行政府采購的”是否遵守法律規(guī)定;“參照法律進(jìn)行政府采購的”是否有規(guī)則、有約束。內(nèi)管理制度是否合理合法,由采購人依據(jù)相關(guān)法律和制度,自行判定可報(bào)送相關(guān)部門(財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察)備案
法律依據(jù)
《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)庫2016)99號(hào))規(guī)定,采購人應(yīng)當(dāng)做好政府采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部歸口管理和所屬單位管理,明確內(nèi)部工作機(jī)制,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)采購需求、政策落實(shí)、信息公開、履約驗(yàn)收、結(jié)果評(píng)價(jià)等的管理
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